ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС АКИМАТА КОРГАЛЖЫНСКОГО РАЙОНА                                         WWW.KORGALJIN.AKMOL.KZ 

    90 лет со дня образования Коргалжынского района   1928-2018

Социальные сети

Добавить в закладки

 

 

 

 

 

Телевидение, радио, печатные издания Официальные интернет-ресурсы госорганов При обращении в госорган за госуслугой


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРЯМОГО РЕЗУЛЬТАТА И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРЯМОГО РЕЗУЛЬТАТА И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

 

Направление 1: Экономика

Промышленность

Преамбула: Промышленность играет важную роль для экономики региона. В последние годы в промышленности наблюдаются положительные тенденции роста основных показателей. Удельный вес обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства за 2009-2014 гг. возрос с 67% до 71%. Производительность труда в обрабатывающей промышленности выросла в 2,25 раза. Вместе с тем в отрасли имеется ряд проблем, связанных с неполной загрузкой производственных мощностей, нехваткой оборотных средств, неконкурентоспособностью производимой продукции ввиду устаревания основных фондов и технологий и т.д. В связи с этим в перспективе за 2016-2020 годы приритетом будет повышение конкурентоспособности за счет развития производства промышленной продукции, сельскохозяйственных продуктов.

 

 

Цель 1 - Развитие промышленности

 

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

1

ЦИ "ИФО промышленности "

% к предыдущему году

136,9

100

106

106

106

106

106

ОППиТ

 

Задача 1. Развитие  обрабатывающей промышленности

1

ППР "Объем производства промышленной продукции"

млн.тг

2667,1

2670

2937

3230,7

3553,8

3909,1

4300,1

ОППиТ

2

ППР "Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства района"

%

95,7

84

85

86,2

90,6

90,7

90,8

ОППиТ

2

ЦИ "Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности"

%

136,9

107

105

105

106

106

106,5

ОППиТ

 

Задача 2. Развитие горнодобывающей промышленности

3

ППР "ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьеров"

% к предыдущему году

71,2

104

106

106

106

106

106

ОППиТ

4

ППР "ИФО добычи железных руд"

% к предыдущему году

 

102

108

110

110

111

111,2

ОППиТ

5

ППР "ИФО добычи цветных металлов, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

6

ППР "ИФО продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности, в % к предыдущему году"

%

 

102

108

110

110

111

111,2

ОППиТ

 

Задача 3. Развитие металлургической промышленности

8

ППР "ИФО производства продукции черной металлургии, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

9

ППР "ИФО производства основных благородных и цветных металлов, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

Задача 4. Развитие пищевой промышленности

10

ППР "ИФО производства продуктов питания, в % к предыдущему году"

%

 

110

110

110

110

110

110

ОППиТ

11

ППР "ИФО производства напитков, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

Задача 5. Развитие лесной промышленности

12

ППР "ИФО производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производства изделий из соломки и материалов для плетения, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

13

ППР "ИФО производства бумаги и бумажной продукции, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

14

ППР "ИФО производства мебели, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

Задача 6. Развитие машиностроения

15

ППР "ИФО производства продукции    машиностроения, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

16

ППР "ИФО производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

17

ППР "ИФО производства прочих автотранспортных средств, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

Задача 7. Развитие химической промышленности

18

ППР "ИФО производства продуктов химической промышленности, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

19

ППР "ИФО производства резиновых и
пластмассовых изделий, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

Задача 8. Развитие производства строительных материалов

20

ППР "ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

21

ППР "ИФО производства готовых металлических  изделий, кроме машин и оборудования, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

Задача 9. Развитие легкой промышленности

22

ППР "ИФО производства текстильных изделий, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

23

ППР "ИФО производства одежды, в % к предыдущему году"

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

24

ППР "ИФО производства кожаной и относящейся к ней продукции, в % к предыдущему году "

%

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

Пути достижения:

- выработка оперативных мер по диверсификации и повышению конкурентоспособности промышленности;

- интенсивное развитие молочного и мясного скотоводства для укрепления сырьевой базы АПК;

- создание условий для повышения конкурентоспособности производителей по переработке зерна (внедрение современных технологий по расфасовке продукции, создание торговых брендов, расширение ассортимента выпускаемой продукции по глубокой переработке зерновых культур);

-повышение доступности финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей;

-создание условий для расширения сбыта местных продовольственных товаров;

-повышение профессионального уровня кадров;

-разъяснительная работа по порядку финансирования проектов, подготовке документации для участия в программе Производительность 2020

-мониторинг производств, поддержанных программой Производительность 2020

-продвижение передовых технологий отрасли в рамках отраслевых выставок, форумов и семинаров

 

Цель 2: Развитие энергетики

 

 

Задача 1. Создание альтернативных источников энергии

25

ППР "Объем выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии"

млн.кВт

0

0

0

0

0

0

0

ОППиТ

 

 

Цель 3. Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

3

ЦИ "Валовая продукция сельского хозяйства"

млн.тг

5494,8

5527,1

5562,5

5645,3

5834,9

5919,5

6212,4

ОСХ

4

ЦИ "ИФО валовой продукции (услуг) сельского хозяйства"

%

86,5

103,3

103,4

103,6

103,8

104

104,2

ОСХ

5

ЦИ"Валовый  выпуск продукции (услуг) растениеводства"

млн.тг

3684,1

3689,9

3702,9

3782

3921,3

3962,3

4210,4

ОСХ

6

ЦИ "Валовый выпуск продукции (услуг) животноводства"

млн.тг

1810,7

1837,2

1859,6

1864,1

1915,5

1961,5

2007

ОСХ

 

Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности региона за счет стабильного роста производства продукции АПК

26

ППР "ИФО валовой продукции растениеводства"

%

89,5

103,2

103,5

103,6

103,7

103,8

103,9

ОСХ

27

ППР "Валовый сбор зерновых и бобовых культур в весе после доработки, в том числе: пшеница"

тыс.т

75,7

79,5

83,4

90,6

95

99,6

104,4

ОСХ

28

ППР "Степень износа сельскохозяйственной техники"

%

 

 

 

 

 

 

 

ОСХ

29

ППР "ИФО валовой продукции животноводства"

%

80,4

104,5

104,5

104,5

104,6

104,7

104,8

ОСХ

30

ППР "Удельный вес племенного поголовья скота в общей численности сельскохозяйственных животных: в т.ч. КРС, овец и коз, лошадей, свиней"

%

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

ОСХ

31

ППР "Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК"

%

78

74

73

72

71

71

71

ОСХ

32

ППР "Доля переработки: мяса, молоко, зерна "

%

 

 

 

 

 

 

 

ОСХ

мяса

%

67

67,8

67,8

69,7

70,4

71,3

74

ОСХ

молока

%

 

 

1,0

1,5

1,7

2,1

2,3

ОСХ

зерна

%

 

 

 

 

 

 

 

ОСХ

33

ППР "Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсосберегающих технологий"

%

79

81

83

86

92

92

92

ОСХ

 

Пути достижения:

- увеличение охвата посевных площадей влагоресурсосберегающими технологиями;

- повсеместное внедрение современных агротехнологий;

- экономическое стимулирование внедрения системы севооборотов;

- планомерная и целенаправленная разъяснительная работа среди СХТП области по экономической выгоде внедрения научно обоснованных севооборотов;

- обеспечение консультационных услуг фермеров для участия в программах закупки оборудования через лизинг;

- создание производств по производству кормов;

- увеличение количества элитно-семеноводческих хозяйств;

Меры по развитию растениеводства и животноводства.

  • Повышение доли высокопродуктивного скота за счет:
  • Создание ветеринарных лабораторий и максимальное обеспечение фермеров и ЛПХ услугами эпизоотического контроля на   бесплатной либо льготной основе (взятие государственными органами части стоимости услуг).
  • развития отечественных пород племенного скота (путем выделение  дополнительных средств на закуп отечественного скота и создание необходимой инфраструктуры, субсидирование научных изысканий на проведение селекционно-генетических работ и т.д.).
  • Создание условий (установление научных связей, финансирование обучения, выделения грантов) для увеличения количества специалистов в области животноводства.
  • Субсидирование производителей животноводческой продукции, владельцев откормочных площадок и племенных хозяйств.
  • Строительство пунктов по искусственному осеменению с современным оборудованием (криогенное оборудование и т.д.) с использованием семени производителей лучших высокопродуктивных пород.
  • Проведение разъяснительных работ среди населения о возможностях и плюсах искусственного осеменения КРС.
  • ТОО «Жана» и «Сайлау и Д» строительсво молочной фермы;
  • ТОО «Зенги баба», ТОО «Ак кулын», ТОО «Балтабеков и К» строительсво откормочной площадки;
  • ТОО «Астана Агропродукт» строительсво мясокомбината;
  • ТОО «Агро Экспорт ЛТД» строительсво откормочной площадки;
  • Строительство МТФ в хозяйсве к/х «Табыс» на 100 голов
  •  Строительство МТФ в хозяйсве к/х «Нурдай» на 200 голов
  • Стройтельства откорм площадок по 1500 голов к/х  «Нурбакыт», «Балтабеков и К»
  • Развитие овец, лошадей, КРС  к/х «Кайрат» и к/х «Мейр Нур»
  • Строительства плем фермы на 200 голов ТОО «Элит Тулпар».  Репродуктор на 200 голов.
  •  Строительство хозяйственных репродукторов. ТОО «ELNUR GROUP» на 1000 голов
  • Развите лошадей. Производста кумыса ИП «Аканов»
  • к/х «Уялы» разведение племенного скота;
  • к/х «Мерей» открытие молочно товарной фермы;
  • к/х «Алтынай» строительство откормочной площадки;
  • ИП Жуманазарова А  планирует открытие откормочной  базы на 1000 голов КРС  с кормовой  установкой «Гидропоника» на сумму 50 млн тенге в с Сабынды; воспроизводство маточного поголовья КРС и племенных быков-производителей (породы казахская белоголовая);
  • к/х «Туганбек» разведение племенного  крупного рогатого скота/породы белоголовая, аулиекольская, герефорд /мясного направления и племенных  овец /едильбайской/ породы;
  • Развитие коневодства, строительство откормочной  площадки  и в 2016 году доведение лошадей до 1000 голов в с Кенбидаик к/х « Мадияр».
  • Крестьянского хозяйства «Артыкбай» в с.Коргалжын, сумма проекта 20 млн тенге;
  • к/х «Канат» разведение крупного рогатого скота и лошадей;
  • к/х «Бытыгай – XIII» разведение крупного рогатого  скота.
  • Строительство убойных пунктов по забою скота с цехами глубокой переработки животноводческого сырья. ТОО «Балтабеков и К»
  • Строительство стационарных пунктов по сбору молока. к/х «Абыз»
  • Разведение  1000 голов КРС  и  1000 голов лошадей. Стройтельство 10 животноводческих помещений. 5 жилых домов. Ремонт дорог. Проведение водопровода. ТОО « Атамекен –АКУ».
  • Развитие животноводства к/х «Мырзатай»
  • ТОО «Маншук АЭ» разведение животноводства;
  • к/х «Жалын» разведение овец породы Едильбай;
  • Строительство МТФ к/х «Аян»
  • Разведение племенных овец породы Едильбай ТОО «?ор?алжын ??с»
  • Развитие птицеводства ТОО «?ор?алжын ??с»
  • Расширение фермы по разведению мясных пород КРС, овец, лошадей ТОО «Жор?а шаруа ?ожалы?ы»;
  • к/х «Шынгыс - создание производственного  комплекса по переработке зерна пшеницы /5000 тонн в год/  с производством высокотехнологического продукта – сухой пшеничной клецковины – «глютен», также крахмалов А и С с последующей переработкой крахмала на сахар и сахаристые продукты.  
  • ТОО «Кенбидайык» - выращивание зерновых культур, бобовых культур и масличных семян, развитие животноводства в Коргалжынском районе селе Кенбидайык. Расширение площадей зерновых 16 тыс га и масличных культур до 2 тыс га. Будет развиваться животноводства.
  • К/х «Н?ржамал» - в с.Арыкты планируется расширение действующих производственных мощностей: увеличение площадей сельскохозяйственных земель с целью обеспечения кормовой базы поголовья КРС в количестве 74 голов, планируемого к приобретению по программе «Сыбы?ы». Хозяйство планирует производство молока.
  • ТОО «А? ??лын» 2016-2020 годы  на территории Амангельдинского сельского округа планирует довести поголовья лошадей до 2000 голов. Будет построены откорм площадка на 1000-1500 голов КРС. 2017 году будут закуплены 500 голов племенных крупного рогатого скота. На период 2020-2025 годы планируетс довессти поголовья молоуного скота до 1000 голов, мясного скота д 2000 голов.      Будут приобретены 2 посевных комплекса и 2 зерноуборчных комбайнов Класс. Будет построены кормоцех.
  • ТОО «Абол Асты?» на период 2016-2020 годы на территории Комуннарского сельского округа планирует расширения зерновгого пройзводства с переработкой.
  • ТОО «RIVC Ltd –Abai» на территории Амангельдинского сельского округа планирует осуществления инвестиционного поректа выращиеванием и переработкой зерновых культур сроком на 49 лет.
  • Крестьянское хозяйство «Даниял» на территории села Коргалжын планирует развитие и расширение животноводство, будет увеличено в 2019 году КРС до 160 голов, лошади до 99 голов, овец до 133 голов. Крестьянское хозяйство будет заниматься производством молока, кумыса, также будет заниматься производством мяса КРС, овец и лошадей.
  • к/х «Жумай» по проекту «Приобретение маточного поголовья лошадей». Будет увеличено поголовье КРС до 300 голов, лошадей до 200 голов, овец до 400 голов. По программе кредитования на развитие коневодства «??лан» будут приобретены лошади. Хозяйство будет заниматься производством кумыса, молока, откормом КРС, овец и лошадей.
  • Индивидуальный предприниматель «Абдыкаримова» на территории с.Жантеке  планирует разведение животноводства, производство молока, кумыса. Будет выращивать 71 голов КРС, 68 голов лошадей, 83 голов овец.
  • Индивидуальный предприниматель «Сейтжанова» на территории с.Сулыкол планирует разведение лошадей и производство кумыса. По программе «Кулан» будет приобретены 107 голов лошадей. Ежегодно будет производиться от 3 до 6 тонн кумыса.
  • Крестьянское хозяйства «Балтабек» на территории село Коргалжын будет заниматся развитием животноводства. Пройзводством кумыса, мяса, откормом КРС, лошадей, овец. Ежегодно будет увеличиватся поголовья скота. К 2020 году планируется довести поголовья КРС до 153 голов, лошадей до 126 голов, овец до 203 голов. Будут созданы 3 новых рабочих мест.
  • ТОО «Дариум –Астана» на территории Комуннарского сельского округа планирует посев зерновых культур на площади 3000 гектаров. Будут созданы новых 14 рабочих мест.
  • "Создание цеха по производству национального продукта курта и цеха по художественной вырезке по дереву" ТОО «Кулыстай курт-май».
  • Строительство цеха по переработке шерсти в с.Сабунды ИП Карденова

 

Цель 4. Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

7

ЦИ"Индекс физического объема розничной торговли"

%

115,2

110

108

108

109

109

110

ОППиТ

 

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства

34

ППР "Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных"

%

84,8

84,9

85

86

86

86,2

86,3

ОППиТ

35

ППР "Объем розничного товарооборота"

млн.тг

353,5

389

420

454

494

539

593

ОППиТ

36

ППР "Количество предприятий торговли и общественного питания"

ед.

116

117

118

119

120

121

122

ОППиТ

8

ЦИ "Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства"

ед.

640

644

645

646

647

648

649

ОППиТ

 

Пути достижения.

Меры по развитию малого и среднего предпринимательства.

Развитие точек цивилизованной торговли. Организация выставок и ярмарок для реализации произведенной продукции предприятиями МСБ.

Осуществление местными исполнительными органами консультационной деятельности для предприятий, относящихся к перспективным отраслям промышленности, а также выступление исполнительных органов в качестве посредников между институтами развития и предпринимателями по поводу финансирования новых и развития существующих проектов.

 

Цель 5. Увеличение доли местного содержания посредством увеличения объема инвестиций и развития инноваций

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

9

ЦИ "ИФО инвестиций в  основной капитал"

%

37,6

37,6

100

100

100

100

100

ОППиТ

 

Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата

37

ППР "Объем  инвестиций в основной капитал"

млн.тг

1912,1

1912,1

1912,1

1912,1

1912,1

1912,1

1912,1

ОППиТ

38

ППР "Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал"

%

0,2

0,2

0,2

0,2

1

1,1

1,2

ОППиТ

10

ЦИ "Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий"

%

0

0

0

0

0

0

5,2

ОППиТ

39

ППР  "Объем производства инновационной продукции"

млн.тг

             

ОППиТ

40

ППР "Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг"

%

60

60

61

62

63

64

65

ОППиТ

41

ППР "Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах"

%

58

58

60

62

68

70

75

ОППиТ

42

ППР "Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах"

%

90

90

90

90

90

90

90

ОППиТ

 

Пути достижения.

Помощь в развитии инфраструктурных проектов – консультативные услуги в области подготовки документации и реализации государственных программ. Помощь в получении кредитных средств (путем внесения в региональные инвестиционные программы). Стимулирование предприятий к переходу на международные стандарты качества путем гарантированного спроса на производимую продукцию (государственные закупки).

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 2: Социальная сфера

 

Цель 6: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

 

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

Цель 6: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

11

ЦИ "Снижение количества трехсменных и аварийных школ в сравнении с предыдущим годом"

%

0

0

0

0

0

0

0

РОО

Задача 1.  Обеспечение благоприятных условий для учебы в школах

43

ППР "Количество введенных в эксплуатацию новых школ, взамен трехсменных и аварийных"

ед.

0

0

0

0

0

0

0

РОО

12

ЦИ"Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по:"

%

36,8

33,8

40

41

41

41

41

РОО

естественно-математическим дисциплинам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественно-гуманитарным дисциплинам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ППР "Доля педагогов с высшим педагогическим образованием  "

%

60,4

52,8

60

60,5

60,7

61

61,5

РОО

в том числе в сельской местности

%

60,4

52,8

60

60,5

60,7

61

61,5

РОО

45

ППР "Количество школьников, являющихся победителями республиканских и международных олимпиад и конкурсов (научных проектов), научных соревнований"

ед.

11,5

11,5

12,1

12,3

12,6

12,8

13

РОО

13

ЦИ "Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями"

%

15

30

40

50

60

65

70

РОО

Задача 2. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии

46

ППР "Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества (школ)"

%

15

39,1

40,5

0

0

0

0

 

14

ЦИ "Охват детей (3 до 6 лет) дошкольным воспитанием и обучением"

%

88,1

93,6

94,3

95,2

100

100

100

РОО

47

ППР "Количество открытых новых мест для снижения количества нуждающихся детей в дошкольном обучении (3-6 лет)"

ед.

13,7

16,5

17,4

17,9

18

18,5

19

РОО

48

ППР "Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций"

%

18,9

16,4

16,8

17

17,2

17,5

17,8

РОО

49

ППР "Доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе "Жасыл ел"

%

45

46,2

47,2

47,9

48,1

48,2

48,6

РОО

50

ППР "Количество встреч акимов всех уровней с молодежью"

ед.

13,2

13,6

14,1

14,5

14,7

14,9

15

РОО

15

ЦИ "Доля трудоустроенных выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, в первый год после окончания обучения"

%

4,6

5,4

5,8

6

6,5

6,7

6,9

РОО

Задача 3. Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров

51

ППР "Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет)  техническим и профессиональным образованием"

%

20

18

18,3

18,5

18,7

19

19,3

РОО

 

Пути достижения.

Улучшение качества человеческого капитала района будет достигнуто за счет повышения качества услуг всех ступеней образования и их доступности для каждого члена общества: укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений; внедрения современных методов интерактивного обучения, в том числе с использованием информационных технологий; расширения сети дошкольного, среднего и технического образования, организаций дополнительного образования, спортивных секций; сокращения дефицита в квалифицированных кадрах. Заключение меморандумов по сотрудничеству между учреждениями ТиПО и потенциальными работодателями, заключение трехсторонних соглашений по трудоустройству выпускников.

Цель 7: Улучшение здоровья населения

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

16

ЦИ "Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, %"

%

67,1

68,6

69,4

69

69,9

70,3

70,5

ЦРБ

 

Задача 1. Снижение смертности и заболеваемости населения

                 

52

ППР "Материнская смертность "

Кол-во случаев на 100 тыс. родившихся живыми

0

0

0

0

0

1

0

ЦРБ

53

ППР "Детская смертность (от 0 до 5 лет)"

Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми

0

0

5,8

5,6

5,4

5

4,8

ЦРБ

54

ППР "Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми"

Кол-во случаев на 1 тыс. родившихся живыми

0

0

8,5

8,3

8

7,8

7,4

ЦРБ

55

ППР "Смертность от болезней системы кровообращения"

Кол-во случаев на 100 тысяч населения

63,5

399,4

191,6

190,6

182,7

180,3

175,2

ЦРБ

56

ППР "Смертность от онкологических заболеваний"

Кол-во случаев на 100 тысяч населения

63,5

47

19

18,9

18,8

18,7

18,6

ЦРБ

57

ППР "Смертность от туберкулеза"

Кол-во случаев на 100 тысяч населения

0

0

4,21

4,12

3,75

3,64

3,53

ЦРБ

58

ППР "Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%"

%

0

0

0,11

0,12

0,13

0,15

0,16

ЦРБ

 

Пути достижения.

Реализация Государственной программы развития здравоохранения «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы. Повышение уровня квалификации медицинских кадров. Снижение дефицита врачебных кадров путем их обеспечения социальным пакетом: выплата подъемных средств, льготы на коммунальные услуги, предоставление жилья. Оснащение медицинских организаций современным медицинским оборудованием. Повышение качества услуг, оказываемых медицинскими организациями. Обеспечение населения доступными и эффективными лекарственными средствами. Реализация комплекса мероприятий по защите материнства и детства. Проведение профилактических осмотров на раннее выявление болезней. Пропаганда здорового образа жизни, создание молодежных центров здоровья.

 

Цель 8: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

17

ЦИ "Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)"

%

100

100

100

100

100

100

100

ОЗиСП

59

ППР "Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)"

%

 

 

 

 

 

 

 

ОЗиСП

60

ППР "Доля трудоспособных  из числа получателей адресной социальной помощи"

%

 

 

 

 

 

 

 

ОЗиСП

61

ППР "Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры"

%

50

75

100

100

100

100

100

ОЗиСП

 

Задача 2. Обеспечение устойчивой занятости

62

ППР "Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства"

%

98,4

98,4

98,4

98,4

98,4

98,4

98,4

ОЗиСП

63

ППР "Количество созданных рабочих мест"

ед.

287

287

287

287

287

287

287

ОЗиСП

в том числе и постоянных

173

175

180

185

190

190

190

ОЗиСП

64

ППР "Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости"

чел.

8

7

7

7

7

7

7

ОЗиСП

65

ППР "Удельный вес предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий)"

%

74

85

85

85

85

85

85

ОЗиСП

66

ППР "Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы"

%

 

 

 

 

 

 

 

ОЗиСП

18

ЦИ "Индекс реальной заработной платы"

%

 

 

 

 

 

 

 

ОЗиСП

 

Задача 3. Обеспечение роста доходов населения

67

ППР "Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника"

тенге

 

 

 

 

 

 

 

ОЗиСП

 

Пути достижения:

  • Трудоустройство социально уязвимых категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
  • Создание социальных паспортов и карт территорий для определения социальных ресурсов и приоритетных потребностей территории.
  • Организация ухода за лицами старше трудоспособного возраста, расширение сети учреждений социального обслуживания, в первую очередь, нестационарного типа.
  • Модернизация сети учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги инвалидам, изменение спектра предоставляемых услуг.
  • Содействие формированию и укреплению позитивного имиджа социально ответственных работодателей, информационная поддержка лучших инициатив и практик реализации благотворительности и спонсорства.

 

Цель 9. Сохранение историко-культурного наследия региона,  развитие языков

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

19

ЦИ "Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в регионе"

ед.

380

382

385

389

400

410

415

ОКиРЯ

68

ППР "Среднее число посетителей организаций  культуры на 1000 человек:"

чел.

 

 

 

 

 

 

 

ОКиРЯ

библиотек

397

399

402

403

405

405

407

ОКиРЯ

театров

0

0

0

0

0

0

0

ОКиРЯ

концертных организаций

 

 

 

 

 

 

 

ОКиРЯ

музеев

0

0

0

0

0

0

0

ОКиРЯ

69

ППР "Доля ведения делопроизводства на государственном языке в общем документообороте в государственном органе"

%

99

99

100

100

100

100

100

ОКиРЯ

70

ППР "Количество допущенных нарушений норм законодательства в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации"

ед.

0

0

1

1

1

1

1

ОКиРЯ

71

ППР "Количество школ с казахским языком обучения: в том числе в городах"

ед.

2

2

2

2

2

2

2

ОКиРЯ

20

ЦИ "Доля взрослого населения, владеющего государственным языком"

%

70

75

80

85

90

95

98

ОКиРЯ

 

Пути достижения:

  • Развитие событийной экономики: проведение различных фестивалей, формирование и реализация событийного маркетинга территории, использование технологий интерактивных культурных зон, разработка и реализация программы-маршрута, включающей различные культурные комплексы Акмолинской области.

 

Цель 10. Развитие физической культуры и массового спорта

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

 

Цель 10: Развитие физической культуры и массового спорта

21

ЦИ "Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом"

%

21

21

25,5

26,5

27,6

29,7

30,8

ОФК иС

72

ППР "Количество  физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе круглогодичных"

ед.

0

0

0

0

0

0

0

ОФК иС

 

Пути достижения.

Развитие инфраструктуры спорта, пропаганда здорового образа жизни. Использование возможностей дополнительного образования. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков. Подготовка и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта на спортивных соревнованиях.

Цель 11. Развитие туризма

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

22

ЦИ"Количество обслуженных посетителей местами размещения:"

чел.

254

254

254

254

254

254

254

ОППиТ

резиденты

244

244

244

244

244

244

244

ОППиТ

нерезиденты

10

10

10

10

10

10

10

ОППиТ

73

ППР "Количество мест размещения"

ед.

4

4

4

4

4

4

4

ОППиТ

74

ППР "Объем услуг, оказанный местами размещения"

тыс.тг

1098,5

1120

1143

1166

1189

1213

1237

ОППиТ

75

ППР "Доля объектов туристской инфраструктуры, имеющих собственный интернет-портал"

%

100

100

100

100

100

100

100

ОППиТ

 

Пути достижения.

Уменьшение числа туристов  на территории Коргалжынского района в последние 2 года  связано с тем, что основная масса туристов  посещает Коргалжынский заповедник, часть его водоемов, на которых обычно в летнее время  обитают фламинго второй год абсолютно сухие.

Цель 12. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

Цель 12. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности

23

ЦИ "Удельный вес преступлений, совершенных на улицах"

%

0

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

 РОВД

24

ЦИ "Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших"

ед.

15,4

14,5

13,9

13,9

13,9

12,9

11,9

 РОВД

Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности

76

ППР "Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта)"

ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути достижения.

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, укреплению дисциплины участников дорожного движения. Оперативная работа по предупреждению преступлений и разработка превентивных мер по социально-значимым преступлениям: осуществление целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по раскрытию преступлений; предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере наркобизнеса; проведение специальных рейдов в развлекательных и учебных заведениях, а также в местах проведения массовых мероприятий, с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотиков. Разработка системы мер по профилактике правонарушений: совершенствование механизма охраны правопорядка на улицах, других общественных местах за счет развития сети круглосуточных стационарных постов и передвижных пунктов полиции, подвижных полицейских групп; развитие системы видеонаблюдения; проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику и пресечение противоправных деяний со стороны несовершеннолетних; проведение активной работы по материальному стимулированию граждан, активно участвующих в охране общественного порядка, освещение данного направления деятельности в средствах массовой информации.

 

Цель 13. Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

25

ЦИ "Снижение людских потерь от паводков и наводнений,  оползней, землетрясений, селей, пожаров местного значения"

%

0

0

0

0

0

0

0

Акимат

77

ППР "Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям,  оползням, землетрясениям, селям, пожарам местного значения"

%

0

0

0

2

3

4

5

Акимат

 

Пути достижения.

Мониторинг очагов, участков и зон, опасных по возникновению природных стихийных бедствий, реализация комплекса инженерно-защитных мер по противодействию природным стихийным бедствиям. В целях снижения рисков проведение комплекса мероприятий в части выявления опасных по возникновению паводков и снежных участков на территории района, очагов возможного возгорания и проведения ежегодных командно-штабных учений с целью усиления межведомственного взаимодействия и повышения уровня готовности к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Направление 3: Инфраструктурный комплекс

Цель 14. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры  района

26

ЦИ "Плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей"

%

100

100

100

100

100

100

100

АО "Казахтелеком"

Задача  1.  Повышение уровня  цифровизации связи

78

ППР "Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей"

%

100

100

100

100

100

100

100

АО "Казахтелеком"

 

Пути достижения.

Планируется разработка дополнительного комплекса мер по стимулированию обучения, проведению месячников по информационной технологии.

Цель 15. Обеспечение доступности жилья и развитие строительства

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

27

ЦИ "Индекс физического объема строительных работ"

%

 93,9

 96,5

90 

100 

100 

100 

100 

ОАГиС 

79

ППР "Объем строительных работ (услуг)"

млн

 175,1

 247

200 

200 

200 

200 

200 

ОАГиС 

80

ППР "Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий"

тыс.кв.м

 3679

 3312

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

ОАГиС 

81

ППР "Количество граждан, нуждающихся в обеспечении жильем"

ед.

 12

12

12 

12 

12 

12 

12 

ОАГиС 

 

Пути достижения.

Реализация инвестиционных проектов за счет кредитных средств, инвесторов, государственного бюджета. Обеспечение доступности жилья путем строительства арендного, ипотечного жилья, развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Цель 16. Улучшение связанности экономического пространства

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

28

ЦИ "Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии"

%

55

60

66

75

85

90

100

ОЖКХ

 

Задача 1. Развитие автомобильных дорог местного значения

82

ППР "Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения"

км

0

0

0

0

0

0

0

ОЖКХ

83

ППР "Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии"

км

69

75

82

90

100

115

125

ОЖКХ

84

ППР "Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения"

км

               

текущий ремонт автомобильных дорог районного значения

км

15

18

21

25

25

15

14

ОЖКХ

 

Задача 2. Развитие пассажирских, таксомоторных перевозок, автовокзалов и автостанций

85

ППР "Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов"

%

47

50

60

70

80

90

100

ОЖКХ

 

Пути достижения.

Планируется  улучшение дорог местного значения, проведение  среднего ремонта участка дороги районного значения по направлениям Коргалжын –Ушсарт 36 км, Арыкты – Култай 26 км.

 

Цель 17. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

29

ЦИ "Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминиума (КСК)"

%

 0

 0

 

 

Задача 1. Самостоятельное обеспечение объектов кондоминиума эксплуатации домов

86

ППР "Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта"

%

 0

 

30

ЦИ "Доля населения имеющего доступ  к централизованному водоснабжению"

%

 55

60 

65 

75 

85 

95 

100 

 

 

Задача 2. Повышение эффективности деятельности ЖКХ

87

ППР "Количество населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению"

ед.

 12

12 

13 

16 

18 

19 

22 

 

88

ППР "Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами водоотведени"

ед.

 0

 

31

ЦИ "Доля населения, имеющего доступ к услугам водоотведения"

%

 0

 0

 

 

 

32

 

33

34

35

36

 

ЦИ"Доля модернизированных сетей от общей протяженности:"

%

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоснабжение

0

0

0

0

0

0

0

 

водоснабжение

19

1

7

5,5

6

8,2

11

 

водоотведение

0

0

0

0

0

0

0

 

газоснабжение

0

0

0

0

0

0

0

 

элетроснабжение

4,8

4,8

5,8

6,4

7

8

9,6

 

89

ППР "Протяженность модернизированных сетей:"

км

 

 

 

 

 

 

 

 

газоснабжение

0

0

0

0

0

0

0

 

теплоснабжение

 

 

 

 

 

 

 

 

водоснабжение

69,1

3,4

25,6

20

22

30

40

 

водоотведение

0

0

0

0

0

0

0

 

электроснабжение

1,5

1,5

1,8

2

2,2

2,5

3

 

90

ППР "Повышение уставного капитала предприятий в сфере (коммунальных услуг)"

млн.тг

14

0

15

20

25

25

30

 

 

Пути достижения

Приоритетными проектами развития систем водоснабжения и водоотведения будут:

  1. В  2016 году  предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на  «Реконструкцию  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Оркендеу», требуется   – 3,0 млн.тенге,  с  протяженностью  - 5 км. 
  2. По  «Реконструкция  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Оркендеу»  предусматривается  2018 году. На  реализацию  данного  проекта  требуется  ориентировочно  из  республиканского  бюджета  в сумме – 99 млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 11 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 110 млн.тенге.
  3.  В  2016 году   предусмотрено  разработка   проектно-сметных   документации  на  «Реконструкцию  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Арыкты»  для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме – 5,0 млн.тенге,  с  протяженностью  - 6 км. 
  4. По  «Реконструкция  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Арыкты»  предусматривается  2018 году. На  реализацию  данного  проекта  требуется  ориентировочно  из  республиканского  бюджета  в сумме – 108 млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 12 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 120 млн.тенге.
  5. На  сегоднящный  день  разработано   проектно-сметные  документации  на  «Реконструкцию  (трубопровода) водовода  в  с. Оркендеу»  на сумму -  180 млн.тенге.                На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 162  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 18 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 180 млн.тенге,  с  протяженностью – 19, 5 км. 
  6. На  сегоднящный  день  разработано   проектно-сметные  документации  на  «Реконструкцию  (трубопровода) водовода  в  с. Арыкты»  на сумму -  236 млн.тенге.                На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 212,4  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 23,6 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 236 млн.тенге, с  протяженностью  - 25,6 км. 
  7. В  2016 году предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на  «Реконструкцию  водовода и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Майшукур»  для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме –9,0 млн.тенге,  с  протяженностью - 14,0 км. 
  8. В  2018 году  предусмотрено «Реконструкция  водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Майшукур» ориентировочно    на сумму -  230 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 207,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 23,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 230 млн.тенге.
  9. В  2016 году предусмотрено  разработка  проектно-сметных   документации  на  «Строительство  водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Хутор» для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме –7,0 млн.тенге,  с  протяженностью - 6,0 км. 
  10. В  2019 году  предусмотрено «Строительство   водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Хутор» ориентировочно  на сумму -  120,0 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 108,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 12,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 120 млн.тенге.
  11. В  2016 году предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на  «Реконструкцию  водовода и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Каргалы»  для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме –7,0 млн.тенге,  с  протяженностью - 4,0 км. 
  12. В  2019 году  предусмотрено «Реконструкция  водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Каргалы» ориентировочно  на сумму -  100,0 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 90,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 10,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 100 млн.тенге.
  13. В  2017 году предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на  «Реконструкцию  водовода и  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Кумколь»  для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме –7,0 млн.тенге,  с  протяженностью - 8,0 км. 
  14. В  2020 году  предусмотрено «Реконструкция  водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Кумколь» ориентировочно  на сумму -  210 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 189,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 21,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 210 млн.тенге.
  15. В  2016 году предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на  «Реконструкцию  водовода и  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Екпинды»  для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме –16,6 млн.тенге,  с  протяженностью - 20,2 км. 
  16. В  2019 году  предусмотрено «Реконструкция  водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Екпинды» ориентировочно  на сумму -  260 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 234,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 26,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 260 млн.тенге.
  17. В  2017 году предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на  «Реконструкцию  водовода и  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Алгабас»  для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме –16,6 млн.тенге,  с  протяженностью - 8,0 км. 
  18. В  2020 году  предусмотрено «Реконструкция  водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Алгабас» ориентировочно  на  сумму -  210 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 189,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 21,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 210 млн.тенге.
  19. В  2016 году предусмотрено  прведение  поисково-разведочных  работ  в  с. Култай  на сумму - 15,0 млн.тенге.
  20. В  2017 году  предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на «Строительство локального водопровода в с. Култай» для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме  – 6,0 млн.тенге,  с  протяженностью -3,0 км. 
  21. В  2020 году  предусмотрено «Строительство локального водопровода в с. Култай» ориентировочно  на  сумму -  120,0 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 108,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 12,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 120 млн.тенге.
  22. В  2017 году предусмотрено  разработка  проектно-сметных  документации  на  «Реконструкцию  водовода и  разводящих  сетей  водопровода  в  с. Биртабан»  для   этого  требуется   из  областного  бюджета  в  сумме –7,6 млн.тенге,  с  протяженностью - 5,0 км. 
  23. В  2020 году  предусмотрено «Реконструкция  водовода  и  разводящих  сетей  водопровода  в  с.Биртабан» ориентировочно  на сумму -  120 млн.тенге.   На  реализацию  данного  проекта  требуется  из  республиканского  бюджета  в сумме – 108,0  млн.тенге, а  с  областного  бюджета  в  сумме – 12,0 млн.тенге   общая   сумма составляет  в  сумме – 120 млн.тенге.

 

НАПРАВЛНИЕ 4: Территориальное (пространственное) развитие

Цель 18. Обеспечение экологической безопасности

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

37

ЦИ"Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда"

тыс.га

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Задача 1. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов

91

ППР "ИФО продукции (услуг) лесного хозяйства, в % к предыдущему году"

%

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Задача 2. Сокращение сброса загрязняющих веществ

92

ППР "Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников"

тонн

-

-

-

-

-

-

-

 

93

ППР "Доля переработки твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов"

%

-

-

-

-

-

-

-

 

94

ППР "Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)"

тыс.га

13,9

7

2

2

3

3

4

ОЗО

95

ППР "Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)"

%

-

-

-

-

-

-

-

 

96

ППР "Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий  (кормовой севооборот)"

%

-

-

-

-

-

-

-

 

38

ЦИ"Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения"

%

-

-

-

-

-

-

-

 

39

ЦИ "Применение системы севооборотов на землях вовлеченных в сельскохозяйственный оборот"

тыс.га

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Цель 19. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения

 

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

 

Ед. изм.

 

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

 

Цель 19. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения

40

ЦИ "Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты"

чел.

14

19

20

11

34

10

10

ОЭиФ

41

ЦИ "Реализация проектов в рамках "Развития местного самоуправления" по Программе "развитие регионов"

ед.

3

3

3

3

3

3

3

ОЭиФ

97

ППР "Рост численности населения в сельских и приграничных территориях, в том числе в опорных СНП и в приграничных территориях"

чел.

-

-

15

15

15

15

15

ОЭиФ

 

Пути достижения.

Проведение работы по развитию опорных сельских населенных пунктов путем реализации мероприятий по улучшению условий жизни в сельской местности, созданию новых рабочих мест, привлечению квалифицированных кадров для работы на селе, развитие социальной и инженерной инфраструктур.

 

Направление 5: Система государственного местного управления и самоуправления

Цель 20. Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

Ед. изм.

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

 

Цель 20: Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности

42

ЦИ "Доля государственных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения"

%

 

94

95

97

98

100

100

Акимат

 

Задача 1. Создание условий для обеспечения надлежащего качества и доступности оказываемых государственных услуг

98

ППР "Снижение количества нарушений сроков оказания государственных услуг"

не более 1 нарушения срока на 100 тыс. оказанных услуг

0

0

0

0

0

0

0

Акимат

99

ППР "Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг"

не более 1 жалобы на 100 тыс. оказанных услуг

0

0

0

0

0

0

0

Акимат

 

 

Пути достижения.

Информирование и проведение разъяснительной работы с населением о предоставлении государственных услуг. Увеличение количества и повышение качества оказываемых государственных услуг. Облегчение доступа к получению государственных услуг. Разработка регламентов предоставления государственных услуг в электронном виде на основе НПА, регламентирующих процесс оказания государственных услуг (стандарты, правила). Внедрение и развитие ИС, автоматизирующих внутренние бизнес-процессы оказания электронных государственных услуг, проведение организационно-технических мероприятий по переводу социально-значимых услуг в электронный вид. Внедрение информационной системы Е-акимат.

Цель 21. Достижение самоокупаемости бюджета района

 

Наименование цели / задачи / индикатора / показателя / мероприятия

 

Ед. изм.

 

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Отв. исп.

факт

оценка

план

план

план

план

план

 

Цель21: Достижение  самоокупаемости бюджета района

43

ЦИ "Обеспеченность  расходов бюджета собственными доходами"

млн.тг

117,

1

109,9

109,3

103

103

103

103

ОЭиФ

 

Цель 22. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Целевые индикаторы

Ед. изм

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Ответ. исп.

отчет

оценка

план

план

план

план

план

44

ЦИ «Снижение численности приверженцев нетрадиционных религиозных течений»

чел.

 

 

 

 

 

 

 

ОВП

 

 

Пути достижения.

  • Формирование правовой культуры у граждан района посредством повышения уровня их юридической грамотности в сфере;
  • Формирование базовых знаний в сфере религии у населения района, а также повышение информированности граждан о государственной политике в сфере межконфессионального согласия и религиозных отношений в Казахстане, обеспечение поддержки населением политики государства в сфере религий;
  • Профилактика и предупреждение возможных межконфессиональных и внутриконфессиональных конфликтов;
  • Профилактика распространения в обществе идей псевдорелигиозных и деструктивных организаций и течений;
  • Профилактика распространения в обществе идеологии, пропагандирующей религиозный экстремизм и терроризм.
Страница создана: 09.04.2018 16:23
Страница обновлена: 09.04.2018 16:23
Просмотров: 71

Текст